Czy Miasto Suwałki wydaje więcej na wynagrodzenia niż na edukację i oświatę?
Tak. W przyjętym na 2025 rok budżecie Miasta Suwałki:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 306 201 396,44 zł,
- wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) to 291 124 289,00 zł,
- zaś edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) to 12 291 216,00 zł.
Razem na zadania oświatowe (801 + 854) przeznaczono 303 415 505,00 zł, co oznacza, że Miasto Suwałki wydaje na wynagrodzenia o około 2,8 mln zł więcej niż na edukację i oświatę. Przyjrzymy się dalej, jak będzie wyglądał budżet Miasta Suwałki na ten rok.
Zarządzenie nr 172/2025 Prezydenta Suwałk zatwierdza zmiany w budżecie miasta
W dniu 7 maja 2025 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał Zarządzenie nr 172/2025, wprowadzające istotne korekty w uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na rok 2025. Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o finansach publicznych oraz odpowiednie uchwały Rady Miejskiej, a zmiany obejmują zarówno stronę dochodową, jak i wydatkową budżetu miasta.









Kluczowe korekty w planie dochodów i wydatków
Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 170 000,00 zł w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w odniesieniu do dotacji celowej z budżetu państwa. W rezultacie całkowite przychody miasta wzrosły do 782 296 368,42 zł, z czego 664 572 093,42 zł to dochody bieżące, a 117 724 275,00 zł dochody majątkowe. Zmiany w planie wydatków obejmują zmniejszenie o 118 165,00 zł oraz zwiększenie o 288 165,00 zł, co przełożyło się na łączną sumę wydatków w wysokości 798 147 238,42 zł (645 455 254,42 zł wydatków bieżących i 152 691 984,00 zł wydatków majątkowych).
Wzrost finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej i wsparcie socjalne uczniów
W Załączniku nr 1 do zarządzenia określono, że dotacja celowa na zadania w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wzrosła o 170 000,00 zł, co pozwoliło na zwiększenie planu z 493 747,00 zł do 663 747,00 zł. Dodatkowo środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415) zostały podwyższone z 10 000,00 zł do 180 000,00 zł, a stypendia dla uczniów (rozdział 3240) utrzymano na poziomie 212 500,00 zł. Realokacja tych środków odpowiada bezpośrednim wnioskom Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wojewody Podlaskiego.
Redystrybucja rezerw celowych na wydatki oświatowe
Zgodnie z § 4 zarządzenia, z rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” wydzielono kwotę 42 500,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów (rozdział 85415). Po korektach rezerwa ogólna wynosi 5 000 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1 585 294,00 zł, a rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 1 810 675,00 zł (poprzednio 1 853 175,00 zł). Przeznaczenie dodatkowych środków na edukację wynika bezpośrednio ze zgłoszonych potrzeb placówek oświatowych.
Przesunięcia środków w obszarze oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej
Załącznik nr 2 prezentuje szczegółowe zmiany w wydatkach na zadania własne:
- Oświata i wychowanie (dział 801): łączna kwota 291 124 289,00 zł, w tym dla szkół podstawowych 86 548 999,00 zł i liceów ogólnokształcących 28 852 724,00 zł, z przesunięciami na składki na Fundusz Pracy, wpłaty PPK oraz podróże służbowe.
- Pomoc społeczna (dział 852): środki przesunięto zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pozostawiając 53 582 550,00 zł na zadania wsparcia, w tym funkcjonowanie ośrodków wsparcia oraz zakup usług pozostałych.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900): rearanżacja budżetu na podstawie sugestii Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska, przy czym łączny plan pozostał bez zmian na poziomie 44 827 900,00 zł.
Uzasadnienie zmian zgodne z wnioskami jednostek organizacyjnych miasta
W Załączniku nr 3 przedstawiono szczegółowe uzasadnienie wprowadzonych korekt. Wskazano, że zwiększenie dochodów w dziale 854 wynika z pisma Wojewody Podlaskiego, natomiast przesunięcia w wydatkach oświatowych, społecznych i komunalnych zostały dokonane na podstawie wniosków poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta – placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz wydziałów zajmujących się sportem, drogami i środowiskiem. Dzięki temu budżet miasta lepiej odpowiada na bieżące potrzeby mieszkańców i instytucji samorządowych.